Avisos al SAT para el cambio de Régimen Fiscal a presentarse en Enero

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Como Contador Público hay que estar alertas a los cambios fiscales que cada año se hacen cada vez más comunes. Por esa razon tambien hay que ver por los contribuyentes que depositaron su confianza en nosotros y comentarles que tienen opciones de tributar en otros regímenes.

Existen cambios de régimen fiscal que pueden aprovechar los contribuyentes Personas Morales, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional y Regimen de Incorporacion Fiscal. Pero antes de aprovechar esta opción deben de enviar un aviso al SAT.

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Declaraciones Informativas (DIM) y constancias de retenciones el adiós a su envío

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Las declaraciones informativas (DIM) se presentan de conformidad con el artículo noveno transitorio fracción X de las disposiciones transitorias para el ejercicio de 2014 de la Ley åel Impuesto Sobre la Renta, en 2016 es el último ejercicio en que se presentarán las declaraciones informativas establecidas en el ejercicio de 2013.

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Si no presentas Declaraciones, el SAT puede ir determinando Impuestos

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EL SAT puede considerar todos los depósitos bancarios en la cuenta de los contribuyentes para la determinación presuntiva de Impuestos. Si como contribuyente no presentas los pagos referenciados y por consiguiente el pago de impuestos, el SAT puede determinar el monto a pagar basado en los depósitos bancarios.

Según lo publicado en el Semanario Judicial de la Federación el día 13 de enero de 2017, los depósitos bancarios constituyen una prueba fehaciente y objetiva en la determinación de contribuciones omitidas.

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Cambios en el Método de Pago y Forma de Pago del CFDI 3.3

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La Forma de Pago y Método de Pago se han definido de diferente forma en el CFDI 3.3 del SAT. Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el anexo 20, este anexo contiene las reglas para la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de los contribuyentes.

Uno de los cambios del anexo 20 es la definicion del Metodo de Pago y las Formas de Pago, las cuales ahora sonaran mas logicas para los usuarios.

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¿Como cambiar al Regimen de Acumulacion de Ingresos como Persona Moral?

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Si quieres saber cómo cambiar a una Persona Moral al nuevo régimen de acumulación de ingresos, puedes ver el siguiente caso práctico. Explicaremos paso a paso cómo realizar el cambio de una Persona Moral al régimen también conocido como de Flujo de Efectivo.

Antes de ir al caso práctico deben conocer la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal que nos dice cómo y cuándo presentar dicho aviso. La regla 3.21.6.1 de la RMF 2017 nos dice cómo hacer la «Presentación del aviso de ejercicio de la opción de personas morales para tributar conforme a flujo de efectivo».

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¿Certificados de Sello Digital cancelados? ¡Desbloquéelos en 3 días, Impugnando!

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«Si no hubiera quienes triunfan contra toda probabilidad,
creo que todo el mundo renunciaría»
Steve Jobs

            La reforma fiscal 2014, que entró en vigor el 1° de enero del mismo año, introdujo el artículo 17-H, fracción X al Código Fiscal de la Federación, que faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para cancelar los certificados de sello digital que emita, cuando el contribuyente incurra en las siguientes conductas:

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XML de la Contabilidad Electrónica en 2017 – Anexo 24 y Definiciones Técnicas

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Para lograr un intercambio de información entre el contribuyente y el SAT, se creó la Contabilidad Electrónica. Consiste primordialmente en la creación de archivos XML con la información de la Balanza de Comprobación, Catálogo de Cuentas, Pólizas y otros auxiliares.

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Es oficial la Nueva versión del CFDI 3.3 – Anexo 20 de la RMF 2017

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Son oficiales los cambios en el Comprobantes Fiscales Digitales por Internet en su nueva versión 3.3, en la pagina del SAT se aclara que estos cambios entran en vigor a partir del 1ro de julio de 2017. Se publico el dia 9 de enero en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017.

Ya se había presentado el anexo 20 de manera anticipada por parte del SAT, esto con el fin de que los desarrolladores (PAC´s) vayan adaptando sus sistemas para poder emitir el nuevo CFDI v3.3.

 

La versión 3.3 del anexo y la presente versión 3.2, estarán vigentes de manera simultánea durante el primer semestre de 2017 y su uso podrá ser alternativo o simultáneo.​​​

 

El anexo 20 en si no aporta mucha información a los contribuyentes, pero si marca la pauta a los creadores de sistemas de facturación electrónica para emitir los CFDI válidos para el SAT.

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